Топ-100
ДжемБаланс

Ведение бухгалтерии для ИП на УСН

Идеальное решение для тех, кто хочет сосредоточиться на развитии своего бизнеса, минимизируя затраты времени и ресурсов на рутинные операции.
Помощь в закрытии ИП

7000 ₽

«ДжемБаланс» предоставляет комплексные услуги по закрытию индивидуального предпринимательства (ИП).

Этот процесс включает в себя подготовку необходимых документов, сдачу заключительной отчётности, взаимодействие с налоговыми и другими государственными органами, а также помощь в урегулировании всех финансовых и юридических вопросов, связанных с прекращением деятельности ИП.

Помощь профессионалов в закрытии ИП позволяет минимизировать риски, связанные с налоговыми и юридическими последствиями, и обеспечивает соблюдение всех процедурных требований, делая процесс максимально гладким и быстрым.
Часто задаваемые вопросы

? Какие документы необходимы для закрытия ИП?
Для закрытия ИП необходимо подать заявление по форме № Р26001 в налоговую инспекцию, приложить копию паспорта и квитанцию об уплате госпошлины. Также потребуется предоставить заключительную налоговую декларацию.

? Какие шаги включает процесс закрытия ИП?
Процесс начинается с подготовки и подачи всех необходимых документов, затем следует проверка налоговой инспекцией, после чего ИП исключается из ЕГРИП. Важно также уведомить банки и другие учреждения о закрытии деятельности.

? Каковы сроки закрытия ИП?
Процесс закрытия ИП обычно занимает от 1 до 3 месяцев, в зависимости от конкретной ситуации и скорости работы налоговой службы.

? Какая госпошлина за закрытие ИП?
Государственная пошлина за закрытие ИП составляет относительно небольшую сумму, точный размер можно уточнить в налоговой инспекции, так как он может меняться.

? Нужно ли подавать отчётность при закрытии ИП?
Да, при закрытии ИП необходимо подать заключительную налоговую декларацию и, при наличии работников, сделать расчёт по страховым взносам.

? Какие могут быть сложности при закрытии ИП?
Сложности могут возникнуть при наличии задолженностей перед бюджетом, несоответствии учётных данных, а также при необходимости расторжения договорных обязательств с контрагентами.

? Могу ли я закрыть ИП, если на мне висят долги?
Закрыть ИП с долгами возможно, но все задолженности нужно будет погасить в процессе ликвидации или договориться о реструктуризации долгов.


Подготовка декларации по расчётному счету

7500 ₽

Наша команда оказывает услуги по подготовке и подаче декларации по расчётному счету. Этот документ необходим для предоставления в налоговую службу или банковские учреждения и содержит информацию обо всех операциях, проходящих через расчётный счет организации или индивидуального предпринимателя за определённый период.

Это важная часть финансовой отчётности, обеспечивающая прозрачность и контроль за движением средств.

Подготовка декларации по расчётному счету требует точности и внимания к деталям, а профессиональная помощь в этом процессе помогает избежать ошибок и обеспечивает соответствие всем требованиям. Это обеспечивает спокойствие и уверенность в правильности ведения финансовых дел.

Часто задаваемые вопросы

? Что такое декларация по расчётному счёту?
Декларация по расчётному счету — это документ, который отражает все поступления и расходы средств по конкретному банковскому счету за определенный период. Это может быть требование налоговой службы или банка для подтверждения финансовой активности компании.

? Для чего необходима эта декларация?
Декларация необходима для подтверждения легитимности операций на счете, обеспечения прозрачности финансовых потоков, а также для налогового контроля и ведения бухгалтерского учёта.

? Какие сведения должны быть указаны в декларации?
В декларацию включаются данные о всех транзакциях: даты, суммы, источники поступлений и направления расходов, сведения о контрагентах и назначениях платежей.

? Как часто нужно подавать эту декларацию?
Частота подачи декларации зависит от требований налоговой службы или вашего банка, но обычно она подается ежеквартально или ежегодно.

? Какие шаги включает процесс подготовки декларации?
Процесс включает сбор и анализ банковских выписок, классификацию транзакций, формирование итоговой декларации и ее подачу в соответствующие учреждения.

? Какие могут быть сложности при подготовке декларации?
Сложности могут возникнуть из-за необходимости точной классификации транзакций, соответствия требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и налогах, а также из-за необходимости учёта большого объема данных.

? Может ли компания помочь в случае возникновения спорных вопросов с налоговой службой по результатам предоставленной декларации?
Да, компания может предоставить консультации и поддержку в решении спорных вопросов, включая представление интересов клиента перед налоговыми органами.


Подготовка декларации по НДС

от 15 000 ₽

«ДжемБаланс» предлагает услуги по подготовке и подаче декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) для предприятий всех форм собственности.

Этот важный документ необходим для корректного исчисления и уплаты НДС, а также для предоставления в налоговую инспекцию. Специалисты помогают в расчёте налога, проверке всех транзакций, связанных с НДС, и заполнении декларации, обеспечивая соответствие действующим налоговым законам и правилам.

Подготовка декларации по НДС требует внимательности и профессионализма для обеспечения точности данных и соблюдения налогового законодательства. Профессиональная помощь в этом процессе помогает избежать ошибок и обеспечивает спокойствие в управлении финансовыми и налоговыми вопросами компании.

Часто задаваемые вопросы

? Что такое декларация по НДС?
Декларация по НДС — это налоговый отчётный документ, который все плательщики НДС должны регулярно представлять в налоговую службу. В декларации отражаются суммы начисленного и уплаченного налога, а также суммы НДС, которые подлежат возмещению или зачету.

? Какие данные необходимы для заполнения декларации по НДС?
Для заполнения декларации необходимы данные о всех операциях, облагаемых НДС за отчётный период, включая сведения о продажах, покупках, экспортных и импортных операциях.

? Какие сроки подачи декларации по НДС?
Сроки подачи декларации зависят от установленных налоговым законодательством требований, но обычно декларация подается ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчётного квартала.

? Какие шаги включает процесс подготовки декларации по НДС?
Процесс включает сбор и анализ всех необходимых документов и данных, расчёт сумм НДС к уплате или возмещению, заполнение формы декларации и ее подачу в соответствующие налоговые органы.

? Могут ли возникнуть сложности при подготовке декларации по НДС?
Да, сложности могут возникнуть при несоответствии данных в первичных документах, ошибках в расчётах или несоблюдении сроков подачи документов, что может привести к штрафам и пеням.

? Как вы помогаете минимизировать риски при подаче декларации по НДС?
Наши специалисты помогают проверять соответствие всех операций требованиям законодательства, корректно рассчитывать налоговые обязательства, а также консультирует по вопросам оптимизации налоговых платежей и законного снижения налоговой нагрузки.


Восстановление бухгалтерии

договорная

Восстановление бухгалтерии — сложный и ответственный процесс, требующий профессионального подхода. Эффективное восстановление не только исправляет прошлые ошибки, но и создает основу для будущей стабильной и надежной финансовой работы компании.

«ДжемБаланс» предлагает услуги по восстановлению бухгалтерского учёта для организаций, которые столкнулись с утерей данных, ошибками в учёте или пропущенными отчётными периодами. Эта услуга критически важна для восстановления точности финансовой отчётности и обеспечения соответствия требованиям налогового законодательства. Процесс включает анализ текущего состояния учёта, коррекцию ошибок, восстановление утраченных данных и устранение пробелов в документации.

Часто задаваемые вопросы

? Что включает процесс восстановления бухгалтерии?
Восстановление бухгалтерии включает аудит проведенных операций, коррекцию ошибочных записей, восстановление недостающих документов, подготовку недостающих отчётов и восстановление соответствия учёта нормам и законам.

? Каковы причины для восстановления бухгалтерии?
Причины могут включать технические сбои, человеческие ошибки, мошенничество, несоблюдение бухгалтерских стандартов или просто отсутствие квалифицированного бухгалтера в прошлом.

? Как долго длится процесс восстановления?
Продолжительность процесса зависит от объема работы и степени утраты данных, но обычно занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

? Какие документы необходимы для восстановления бухгалтерии?
Необходимы все доступные бухгалтерские записи, банковские выписки, налоговые декларации, договоры, первичные документы, чеки, и другие финансовые документы.

? Какие риски связаны с отсутствием должного бухгалтерского учёта?
Риски включают налоговые штрафы, пени, правовые споры, финансовые потери, а также потерю доверия у партнеров и инвесторов.

? Какие преимущества предоставляет восстановление бухгалтерии?
Преимущества включают улучшение финансовой прозрачности, облегчение аудита, улучшение управленческих решений, соблюдение налоговых обязательств и восстановление доверия заинтересованных сторон.

? Можно ли автоматизировать часть процесса восстановления?
Да, многие аспекты восстановления бухгалтерии можно автоматизировать с помощью специализированного программного обеспечения, что повышает точность и уменьшает временные затраты.



Нулевая декларация: УСН

3000 ₽

Подготовка нулевой декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) для организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих доходов и расходов за отчётный период.

Этот процесс включает правильное оформление всех необходимых разделов декларации, обеспечивая точное соблюдение налоговых требований.

Подготовка и подача нулевой декларации — это ответственный процесс, который требует точности в заполнении и соблюдения сроков, даже если экономическая деятельность не осуществлялась. Это обеспечивает соблюдение налогового законодательства и избежание возможных штрафных санкций.

Часто задаваемые вопросы

? Что такое нулевая декларация по УСН?
Это налоговая декларация, которую подают налогоплательщики, использующие упрощенную систему налогообложения, если за отчётный период не было ни доходов, ни расходов.

? Когда необходимо подавать нулевую декларацию по УСН?
Подача нулевой декларации требуется, если в течение отчётного периода (квартал, год) не осуществлялась экономическая деятельность.

? Какие риски связаны с неподачей нулевой декларации?
Неподача может привести к налоговым проверкам и штрафам за несоблюдение налогового законодательства, даже если деятельность не велась.

? Какие документы нужны для подачи нулевой декларации?
Достаточно иметь регистрационные данные налогоплательщика. Остальная информация в декларации указывается как отсутствующая.

? Какие сроки подачи нулевой декларации по УСН?
Сроки подачи зависят от выбранного периода учёта: если это год, то декларация подается не позднее 30 апреля следующего года.

? Можно ли подать нулевую декларацию электронно?
Да, нулевую декларацию можно подать в электронном виде через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, что значительно упрощает процесс.


Нулевые отчёты в фонды (ЕФС, ИФНС)

3000 ₽/квартал

Подготовка нулевых отчётов в единый фонд социального страхования (ЕФС) и в Инспекцию федеральной налоговой службы (ИФНС) для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не имели экономической активности в отчётном периоде. Это важный шаг, обеспечивающий соблюдение налогового и страхового законодательства, а также избежание штрафов за отсутствие отчётности.

Подготовка и подача нулевых отчётов помогает избежать нежелательных юридических последствий и поддерживать добросовестный статус предприятия перед государственными органами, даже если активная деятельность временно не велась.

Часто задаваемые вопросы

? Что такое нулевой отчёт?
Нулевой отчёт — это бухгалтерская или налоговая отчётность, которая подается в случае отсутствия хозяйственной активности в течение отчётного периода.

? Когда нужно подавать нулевые отчёты?
Нулевые отчёты подаются по окончании отчётного периода, если в этот период не было ни операций, связанных с выплатой зарплаты (для ЕФС), ни экономической деятельности, порождающей налоговые обязательства (для ИФНС).

? Какие риски связаны с неподачей нулевых отчётов?
Неподача может привести к административной ответственности, включая финансовые штрафы и пени, а также к проведению налоговых проверок.

? Какие документы требуются для подачи нулевых отчётов?
Обычно достаточно иметь данные о регистрации компании или ИП. Дополнительные документы не требуются, так как операции отсутствовали.

? Какие сроки подачи нулевых отчётов?
Сроки могут варьироваться в зависимости от конкретного вида отчётности и установленных регулятором требований, но чаще всего они подаются по окончании квартала или года.

? Можно ли подать нулевые отчёты в электронной форме?
Да, нулевые отчёты часто можно подать через электронные сервисы налоговой службы или социальных фондов, что делает процесс более удобным и быстрым.


Оформление заявления для перехода на патентную систему налогообложения

1500 ₽

Подготовка и оформление заявления для перехода индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения.

Этот процесс включает консультации по условиям и требованиям патентной системы, анализ деятельности предпринимателя для определения возможности использования данной системы, подготовку необходимых документов и сопровождение в процессе подачи заявления в налоговую службу.

Подача заявления и переход на патентную систему налогообложения требуют тщательной подготовки и понимания всех тонкостей данного налогового режима. Обеспечение соответствия всем требованиям и правильное оформление документов помогают избежать ошибок и способствуют более эффективному ведению бизнеса.

Часто задаваемые вопросы

? Что такое патентная система налогообложения?
Патентная система налогообложения — это специальный режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей, позволяющий уплачивать фиксированный налог за определенный период, который зависит от вида деятельности и региона проведения бизнеса.

? Какие преимущества предоставляет патентная система?
Патентная система упрощает учёт доходов и расходов, минимизирует налоговые платежи за счет фиксированного налога и снижает количество налоговых проверок.

? Какие условия необходимо выполнить для перехода на патент?
Условия включают ограничения по видам деятельности, которые могут использовать патент, максимальный доход и число наемных работников. Также нужно учесть региональные особенности применения патентной системы.

? Какие документы необходимы для оформления заявления на патент?
Необходимо подать заявление в установленной форме, приложить копии паспорта и СНИЛС, а также другие документы, требуемые налоговой службой, в зависимости от особенностей конкретного случая.

? Какие сроки подачи заявления на патент?
Заявление на получение патента следует подавать не позднее чем за 10 дней до начала планируемого периода его действия.

? Можно ли отказаться от патента после его получения?
Отказаться от патента можно, однако сделать это нужно до окончания его действия, придерживаясь определённой процедуры отказа, предусмотренной законодательством.

Оформление заявления для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН)

2000 ₽

Процесс охватывает анализ деятельности клиента для определения возможности применения УСН, подготовку необходимого пакета документов и подачу заявления в налоговую службу.

Процесс перехода на УСН требует тщательной подготовки и точного соблюдения нормативных требований. Эффективно оформленное заявление и правильно выбранная система налогообложения могут значительно упростить финансовое управление и сократить административные расходы предприятия.

Часто задаваемые вопросы

? Что такое УСН?
УСН — это налоговый режим, предоставляющий возможность уплачивать упрощенный налог на вмененный доход или на доходы минус расходы, что может значительно упростить бухгалтерский учёт и налоговые отчёты.

? Какие критерии необходимо учитывать для перехода на УСН?
Необходимо учитывать ограничения по доходам, численности сотрудников, а также некоторые виды деятельности могут быть исключены из возможности использования УСН.

? Какие документы требуются для перехода на УСН?
Для перехода на УСН необходимо подать заявление в установленной форме в налоговую службу. К заявлению прилагаются копия паспорта и ИНН, а также другие документы в зависимости от требований конкретного налогового органа.

? Каковы сроки подачи заявления на переход на УСН?
Заявление на переход на УСН необходимо подать не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором планируется применять этот режим. Для вновь созданных организаций и ИП есть возможность подать заявление в течение 30 дней с момента регистрации.

? Можно ли отказаться от УСН после перехода?
Отказаться от УСН можно, но для этого необходимо также подать соответствующее заявление. Смена налогового режима возможна по окончании налогового периода.

? Какие преимущества предоставляет УСН предпринимателям и компаниям?
УСН упрощает учёт и отчётность, снижает налоговую нагрузку за счет возможности выбора налогообложения доходов минус расходы и уменьшает количество налоговых проверок.